本月銷項稅額1244.4〈實際交稅1244.17) 本月認證抵扣本月和上月進項合計3021.26 本月留抵稅額1777.09 本月進項發(fā)票進項稅為51.6其它進項在上月做待認證分錄,本月收到發(fā)票做分錄 借:管理費用-397 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅51.6 貸:其他應(yīng)付款-XX448.6 還需做什么分錄.我怎么做留抵稅都相差51.6只有 借:管費用448.6 貸:其它應(yīng)付款448.6留抵稅額才對得上,這個月我需做那些分錄
燦燦
于2019-10-16 19:42 發(fā)布 ??850次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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您好,收到住宿費發(fā)票,抵扣進項稅額,應(yīng)該入賬時計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,也就是您說的第一種分錄是合適的。如果您公司是小規(guī)模納稅人,不抵扣進項稅額,直接計入管理費用-住宿費中。第二種分錄計入已交稅金是不合適的,已交稅金明細科目核算的是當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。
2020-07-07 15:35:30

差51.6?那你用管理費用調(diào)整一下就可以了
2019-10-17 09:49:47

你好,嗯嗯,可以的,可以這樣做的呢
2019-04-10 10:42:49

你好,借管理費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-02-09 16:48:36

你好,是的,當(dāng)月要做的,
借:管理費用——辦公費
貸:其他應(yīng)付款 ,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:管理費用——辦公費
2020-06-30 11:25:38
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