老師好 收到一張住宿費發(fā)票,下賬 借:管理費用-住宿費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費用-住宿費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個分錄哪個更合適?有什么區(qū)別?
氣若蘭芷
于2020-07-07 15:22 發(fā)布 ??2657次瀏覽
- 送心意
UU老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
2020-07-07 15:35
您好,收到住宿費發(fā)票,抵扣進項稅額,應(yīng)該入賬時計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,也就是您說的第一種分錄是合適的。如果您公司是小規(guī)模納稅人,不抵扣進項稅額,直接計入管理費用-住宿費中。第二種分錄計入已交稅金是不合適的,已交稅金明細科目核算的是當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。
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您好,收到住宿費發(fā)票,抵扣進項稅額,應(yīng)該入賬時計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,也就是您說的第一種分錄是合適的。如果您公司是小規(guī)模納稅人,不抵扣進項稅額,直接計入管理費用-住宿費中。第二種分錄計入已交稅金是不合適的,已交稅金明細科目核算的是當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。
2020-07-07 15:35:30

差51.6?那你用管理費用調(diào)整一下就可以了
2019-10-17 09:49:47

你好,嗯嗯,可以的,可以這樣做的呢
2019-04-10 10:42:49

你好,借管理費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-02-09 16:48:36

你好,是的,當(dāng)月要做的,
借:管理費用——辦公費
貸:其他應(yīng)付款 ,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:管理費用——辦公費
2020-06-30 11:25:38
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氣若蘭芷 追問
2020-07-07 15:40
UU老師 解答
2020-07-07 15:40