八月份的時(shí)候,公司交了四個(gè)月的房租,共十萬(wàn),從老板私賬轉(zhuǎn)出,已收到發(fā)票,我是九月二十號(hào)去上班的,之前都沒(méi)請(qǐng)會(huì)計(jì)做賬。 那我現(xiàn)在怎么做分錄? 借待攤費(fèi)用88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額11504.42 貸預(yù)付賬款100000 借預(yù)付賬款100000 貸其他應(yīng)付款-老板 100000 然后再攤銷(xiāo)八月份和九月份的房租 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 44247.79 貸待攤費(fèi)用44247.79? 這樣對(duì)嗎?
暖暖艾雪 ????
于2019-10-06 09:52 發(fā)布 ??984次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-06 09:54
你好,現(xiàn)在沒(méi)有待攤費(fèi)用科目,需要把待攤費(fèi)用科目換成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目才是的,其他的是正確的
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你好,你是指發(fā)票只有一聯(lián)抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)丟失了,是這個(gè)意思?
2020-04-07 17:29:58

1、支付房租:
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
2、攤銷(xiāo)房租:
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款
3、收到發(fā)票后編制如下兩筆分錄:
a、借:銀行存款
貸:預(yù)付賬款
b、借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
2018-02-26 15:12:06

您好,收到住宿費(fèi)發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該入賬時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,也就是您說(shuō)的第一種分錄是合適的。如果您公司是小規(guī)模納稅人,不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,直接計(jì)入管理費(fèi)用-住宿費(fèi)中。第二種分錄計(jì)入已交稅金是不合適的,已交稅金明細(xì)科目核算的是當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。
2020-07-07 15:35:30

差51.6?那你用管理費(fèi)用調(diào)整一下就可以了
2019-10-17 09:49:47

你好,嗯嗯,可以的,可以這樣做的呢
2019-04-10 10:42:49
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