
你好,請問在勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)中,個人繳納的社保費(fèi)是要計入其他應(yīng)付款,而不是其他應(yīng)收款呢,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時候,為什么不結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用呢
答: 你好,如果是工資先發(fā)社保后交就是其他應(yīng)付款,先交后發(fā)就是其他應(yīng)收款,其實是一樣的,結(jié)轉(zhuǎn)損益沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我向開發(fā)老師反應(yīng)修改過來。
想請教老師,公司A停產(chǎn)已久,但仍有六位在職職工,社保關(guān)系也都在但沒有發(fā)工資。同時這六位職工在另外一家公司B公司上班領(lǐng)工資,每個月為這些職工繳納社保的費(fèi)用是由B公司轉(zhuǎn)款給A公司的。我剛接手A公司的財務(wù)管理,發(fā)現(xiàn)之前B公司給A轉(zhuǎn)款時,A公司記為:借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款繳納社保時記為:借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款。我個人理解應(yīng)該為借 銀行存款貸 其他應(yīng)付款借 其他應(yīng)付款貸 銀行存款但又覺得A公司記入管理費(fèi)用好像也說得通。因為之前一直這樣記,A公司的其他應(yīng)收款已經(jīng)為負(fù)數(shù)了,不知道我的理解對不對,如果是對的話可以將之前的其他應(yīng)收款調(diào)整為其他應(yīng)付款,管理費(fèi)用也調(diào)整為其他應(yīng)付款嗎?謝謝老師
答: 您好,A計入損益是正確的。因為A公司承擔(dān)社保。但是A付社保款項來自B,所以掛B其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)股東出資買了貨物,不需要還錢的,可以,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款。再借其他應(yīng)收款 貸實收資本 還是要貸其他應(yīng)付款?????????
答: 你好 ,用其他應(yīng)付款科目

