老師,您好,請問下發(fā)生部分銷售退款,當(dāng)時銷售的時候 問
現(xiàn)在需要開具部分紅字發(fā)票。 答
老師,想咨詢《建設(shè)業(yè)資質(zhì)咨詢服務(wù)協(xié)》要交印花稅 問
您好,這種是服務(wù)類的,不用交的 答
簽了合同,總金額50000,先支付了10000,對方直接開了 問
你好,這個是購買貨物的嗎?如果是的話,貨物到了多少? 答
老師員工保險在A單位交,她在B單位工作B單位給保險 問
這部分保險補(bǔ)助,不可以作為免稅收入 答
老師,支付股權(quán)代持費(fèi)計入管理費(fèi)用下的二級明細(xì)是 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-其他。 如果不想放在其他里面,就自己增加二級科目管理費(fèi)用-股權(quán)代持費(fèi)。 如果不想增加二級科目,可以籠統(tǒng)點(diǎn),放在服務(wù)費(fèi)里面 答

老師好,我們公司的老會計把社保費(fèi)個人應(yīng)承擔(dān)的部分不計入其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款,而計入管理費(fèi)用貸方,這樣的處理是不是不合理呢?
答: 計提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
請問一下大家,前年的社保憑證做錯了,錯誤憑證是:借:其他應(yīng)收款-社保 6625.26貸:銀行存款 6625.26本來應(yīng)該做:借 管理費(fèi)用-社保4754.04其他應(yīng)付款-社保(個人部分)1871.22貸:銀行存款 6625.26求問一下今年應(yīng)該怎么更正!
答: 那就是借,管理費(fèi)用-社保4754.04 其他應(yīng)付款-社保(個人部分)1871.22 貸:其他應(yīng)收款-社保 6625.26
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年一筆分錄:借其他應(yīng)收款-5470貸其他應(yīng)付款-5470其中,其他應(yīng)付款5470已經(jīng)在當(dāng)月支付今年發(fā)現(xiàn)錯誤,該比應(yīng)收款實(shí)為管理費(fèi)用該如何做賬?
答: 你上面的分錄金額是5470是吧,不是負(fù)數(shù)


趙英老師 解答
2019-11-11 10:05