老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問
可以這么做。但是,這個(gè)往來款屬于借款的話,需要約定利息 沒有利息,需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
你好,老師,請問企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物,已收款,但購貨方 問
可以下月才開專用發(fā)票給購貨方 答
您好,老師麻煩問一下我們有家供應(yīng)商因?yàn)橹О遒|(zhì)量 問
對方不會(huì)給你開發(fā)票的,開給扣款通知就行 答
老師們好,我們這有個(gè)個(gè)體戶是種植葡萄的,現(xiàn)在準(zhǔn)備 問
同學(xué),你好 然后專管員說只要開了票就要變成查賬征收方式,有相關(guān)的文件嗎? 這個(gè)沒有文件的,這個(gè)是稅務(wù)局核定的 如果用個(gè)人名義代開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票又是什么程序呢? 直接電子稅務(wù)局開具就行 答
請問建筑工程的收入是怎么確認(rèn)的 問
同學(xué)你好 按完工比例確認(rèn) 答

老師好,我們公司的老會(huì)計(jì)把社保費(fèi)個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的部分不計(jì)入其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款,而計(jì)入管理費(fèi)用貸方,這樣的處理是不是不合理呢?
答: 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
請問一下大家,前年的社保憑證做錯(cuò)了,錯(cuò)誤憑證是:借:其他應(yīng)收款-社保 6625.26貸:銀行存款 6625.26本來應(yīng)該做:借 管理費(fèi)用-社保4754.04其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)1871.22貸:銀行存款 6625.26求問一下今年應(yīng)該怎么更正!
答: 那就是借,管理費(fèi)用-社保4754.04 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)1871.22 貸:其他應(yīng)收款-社保 6625.26
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年一筆分錄:借其他應(yīng)收款-5470貸其他應(yīng)付款-5470其中,其他應(yīng)付款5470已經(jīng)在當(dāng)月支付今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,該比應(yīng)收款實(shí)為管理費(fèi)用該如何做賬?
答: 你上面的分錄金額是5470是吧,不是負(fù)數(shù)


蕓朵兒 追問
2019-08-13 13:55
郭老師 解答
2019-08-13 13:58
蕓朵兒 追問
2019-08-13 13:58
郭老師 解答
2019-08-13 14:02
蕓朵兒 追問
2019-08-13 14:02
蕓朵兒 追問
2019-08-13 14:03
郭老師 解答
2019-08-13 14:05