企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調(diào)為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答
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以前年度未生產(chǎn)該產(chǎn)品,而這個月有生產(chǎn),并且只拿到一張竣工單時,怎么進行分配制造費用,直接人工,燃料及動力
制造費用可以沖減以前年度損益調(diào)整嗎 發(fā)現(xiàn)上年度少結(jié)轉(zhuǎn)了四千多塊錢
老師,我在2月份的時候調(diào)了一筆19年4月份的制造費用借方紅字,2月份忘記結(jié)轉(zhuǎn)這筆,現(xiàn)在要怎么處理,要記入以前年度損益調(diào)整嗎?
老師 ,我上一年多做了一筆:借:管理費用-殘疾人保證金 貸:應(yīng)交稅費-殘疾人保證金,今年要怎么處理?是要用以前年度損益嗎?怎么做分錄


徐阿富老師 解答
2019-07-19 10:05
整齊的襯衫 追問
2019-07-19 09:38