
上年的會計(jì)未把制造費(fèi)用的人工費(fèi)攤銷掉,余額留了50多萬。我可以把這余額調(diào)整到以前年度損益科目嗎?
答: 你好!確定是上一年完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)的制造費(fèi)用嗎?是的話可以(以上產(chǎn)品已銷售)
制造費(fèi)用可以沖減以前年度損益調(diào)整嗎 發(fā)現(xiàn)上年度少結(jié)轉(zhuǎn)了四千多塊錢
答: 您好 少結(jié)轉(zhuǎn)的制造費(fèi)用可以用以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年6月的房租費(fèi),11月收到發(fā)票,我攤銷是從1 1月開始攤銷的,現(xiàn)在補(bǔ)去年攤銷6-10月的 分錄這么記?借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸:預(yù)付 這樣對嗎?是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:具體分錄這么寫?
答: 去年11月份補(bǔ)攤銷時直接做費(fèi)用處理。

