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LOVE????????
于2020-02-02 10:55 發(fā)布 ??3118次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2020-02-02 11:10
你好,當時計提的會計分錄怎么做的?
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如何調整以前年度多計制造費用
答: 你好,當時計提的會計分錄怎么做的?
調整19年的4101制造費用到4106制造費用,直接調整就可以嗎?涉及到以前年度損益嗎
答: 你好 建議直接調整 匯算清繳已經過了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我在2月份的時候調了一筆19年4月份的制造費用借方紅字,2月份忘記結轉這筆,現(xiàn)在要怎么處理,要記入以前年度損益調整嗎?
答: 直接進行賬務處理,結轉制造費用至生產成本 借:生產成本——制造費用 貸:制造費用——明細科目 上述是負數(shù)
制造費用可以沖減以前年度損益調整嗎 發(fā)現(xiàn)上年度少結轉了四千多塊錢
討論
還是那個問題 要是調整以前 那不是借方制造費用 貸方以前年度 有個借方發(fā)生額怎么調整
去年6月的房租費,11月收到發(fā)票,我攤銷是從1 1月開始攤銷的,現(xiàn)在補去年攤銷6-10月的 分錄這么記?借:管理費用 制造費用 貸:預付 這樣對嗎?是不是還要結轉以前年度損益調整:具體分錄這么寫?
以前年度購買的空調和其他低于2000以下的固定資產 全部入成制造費用里面 我今年需要怎么調整過來?
一、因廠房改造支出入錯科目,現(xiàn)更正借:固定資產--廠房1249316.78貸:長期待攤費用1249316.78 二、 因廠房改造支出入錯科目,沖掉之前錯記的科目借:長期待攤費用304260.74貨:制造費用_長期待攤費用攤銷304260.74 三因廠房改造支出入錯科目,現(xiàn)更正固定資產--廠房,重新計算固定資產折舊,借:以前年度損益調整127466.7貸:累計折舊--廠房127466.7結轉損益借:利潤分配-未分配利潤127466.7貸:以前年度損益調整127466.7,所得稅怎么調,以上分錄是這樣的嗎
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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