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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-07-14 10:45

可以直接做在老客戶那里,把賬做平了,再按照新名稱建一個客戶

Smile 冰 追問

2019-07-14 17:10

老師現(xiàn)在工會經(jīng)費(fèi)的分錄怎么做

暖暖老師 解答

2019-07-14 17:12

借管理費(fèi)用…工會經(jīng)費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬

暖暖老師 解答

2019-07-14 17:13

借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款

Smile 冰 追問

2019-07-14 17:17

好的我也這么做的

Smile 冰 追問

2019-07-14 17:18

要不要提前計(jì)提

Smile 冰 追問

2019-07-14 17:29

7月份申報(bào)是不是6月帳上計(jì)提

Smile 冰 追問

2019-07-14 17:31

Smile 冰 追問

2019-07-14 17:32

工會經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅基礎(chǔ)就是應(yīng)付職工薪酬嘛

暖暖老師 解答

2019-07-14 22:35

是的你說的非常對

Smile 冰 追問

2019-07-14 22:52

老師再確認(rèn)一個問題,比如買了福利 用品,分錄是借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 現(xiàn)金 。還是中間用應(yīng)付職工薪酬科目過渡的

暖暖老師 解答

2019-07-15 06:43

需要用應(yīng)付職工薪酬

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相關(guān)問題討論
別的沒有么,那這個差額填寫到未分配利潤下面去
2019-07-29 09:42:20
可以直接做在老客戶那里,把賬做平了,再按照新名稱建一個客戶
2019-07-14 10:45:59
用本月發(fā)生數(shù)來做分析就可以了。
2016-10-06 15:26:02
不需要的,沒有做錯可以的 你做財(cái)務(wù)報(bào)表需要重分類
2019-10-11 12:02:32
你好,嗯嗯,不用調(diào)整的呢
2019-10-11 11:54:06
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