
老師,您好。我們公司2018年的公司賬務(wù)的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),審計(jì)報(bào)告上是正數(shù),是審計(jì)那邊把“應(yīng)收賬款”未收回的錢來合計(jì)加起來得出的的余額,這樣的話還用調(diào)賬嗎?
答: 不需要的,沒有做錯可以的 你做財(cái)務(wù)報(bào)表需要重分類
老師,您好。我們公司2018年的公司賬務(wù)的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),審計(jì)報(bào)告上是正數(shù),是審計(jì)那邊把“應(yīng)收賬款”未收回的錢來合計(jì)加起來得出的的余額,這樣的話還用調(diào)賬嗎?
答: 你好,嗯嗯,不用調(diào)整的呢
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!剛接手新公司,應(yīng)收賬款借方余額800多萬,請問賬務(wù)要怎樣處理?
答: 你好 是不是有客戶欠了你們的貨款 導(dǎo)致一直掛著賬的

