
老師沒有起初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),只有存貨應(yīng)收賬款有點(diǎn)期末余額,怎樣建章
答: 別的沒有么,那這個(gè)差額填寫到未分配利潤(rùn)下面去
老師比如原來(lái)A 公司是我們應(yīng)收賬款的客戶,余額有10000應(yīng)收,他后來(lái)改了名稱比如叫AB 公司 ,我問(wèn)一下財(cái)務(wù)上后續(xù)的票按實(shí)際名稱新增加一個(gè)客戶名,還是一直做老的客戶中,
答: 可以直接做在老客戶那里,把賬做平了,再按照新名稱建一個(gè)客戶
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好。我們公司2018年的公司賬務(wù)的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),審計(jì)報(bào)告上是正數(shù),是審計(jì)那邊把“應(yīng)收賬款”未收回的錢來(lái)合計(jì)加起來(lái)得出的的余額,這樣的話還用調(diào)賬嗎?
答: 不需要的,沒有做錯(cuò)可以的 你做財(cái)務(wù)報(bào)表需要重分類


,,??! 追問(wèn)
2019-07-29 09:46
maize老師 解答
2019-07-29 09:50