
用留抵稅額抵扣補交增值稅稅額及滯納金如何操作
答: 你好,你需要咨詢你公司專管員,經(jīng)稅局同意才能操作哈。
你好老師,我們單位出現(xiàn)去年開票錯誤要補交增值稅和滯納金共計9萬元,但今年有專票留抵稅額,請問老師我可以抵減嗎?
答: 今年有專票留抵稅額,可以抵減
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想問下這樣填寫增值稅報表對嗎?認證稅額為22433.63.實際抵扣了2724.77.剩余的19708.86為留抵稅額
答: 增值稅報表填寫是對的,認證稅額為22433.63,實際抵扣了2724.77.剩余的19708.86為留抵稅額

