
補(bǔ)增值稅,動用了留抵稅額,分錄怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
增值稅留抵稅額, 每個(gè)月申報(bào)增值稅都會有留抵稅額的會計(jì)分錄
答: 您好,留底不用特殊做分錄。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我們單位出現(xiàn)去年開票錯(cuò)誤要補(bǔ)交增值稅和滯納金共計(jì)9萬元,但今年有專票留抵稅額,請問老師我可以抵減嗎?
答: 今年有專票留抵稅額,可以抵減

