
你好老師,我們單位出現(xiàn)去年開(kāi)票錯(cuò)誤要補(bǔ)交增值稅和滯納金共計(jì)9萬(wàn)元,但今年有專票留抵稅額,請(qǐng)問(wèn)老師我可以抵減嗎?
答: 今年有專票留抵稅額,可以抵減
用留抵稅額抵扣補(bǔ)交增值稅稅額及滯納金如何操作
答: 你好,你需要咨詢你公司專管員,經(jīng)稅局同意才能操作哈。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,本年年底應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)?進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額然后應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?明年年初又怎么轉(zhuǎn)回?
答: 期末你的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

