我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問
不對, 第一個分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設(shè)計費(fèi)和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

老師,我想問下我們是一般納稅人,之前核算增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都是用的已交稅金科目,而且有留底,這個月要交增值稅,要用轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅怎么處理
答: 把已交稅金科目結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交
請問,我們是一般納稅人,我之前核算增值稅用的是已交稅金科目(新手會計不知道已交稅金是當(dāng)月交當(dāng)月的),有留底,我這個月要交增值稅,怎么把已交稅金科目轉(zhuǎn)換成未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目?急急!
答: 你好 你的已交稅金在借方 就轉(zhuǎn)到貸方 借方計入應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 在貸方的話 就做相反的分錄就可以了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人:未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別
答: 你好,一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級明細(xì),未交增值稅是二級科目?


斑比喵???? 追問
2019-06-25 14:58
郭老師 解答
2019-06-25 15:06
斑比喵???? 追問
2019-06-25 15:19
郭老師 解答
2019-06-25 15:33
斑比喵???? 追問
2019-06-25 16:06
郭老師 解答
2019-06-25 16:10