老師您好,企業(yè)一般納稅人,在月末不通過已交稅金科目,把進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)200,都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅,余額為貸方 同時(shí)再做一筆借-應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅100,貸應(yīng)交稅金-未交增值稅100。 繳納時(shí)借應(yīng)交稅金-未交增值稅100貸-銀行100這樣對(duì)嗎?
木槿暖夏
于2021-12-09 15:46 發(fā)布 ??722次瀏覽
- 送心意
小菲老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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同學(xué),你好
嗯嗯,可以的
2021-12-09 15:46:36

是先有這個(gè)分錄,才有您寫的后面的分錄的
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣期末應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是無余額的。
2018-03-08 13:31:25

你需要交的話,做這個(gè)分錄。
2020-01-09 12:06:30

是的。就是這樣理解的了。
2018-11-20 13:41:43

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2019-12-31 17:18:42
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