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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-06-24 11:53

你好,是什么的專票,6月份補做進入,費用票,借管理費用(負數(shù)),借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)

淡然, 追問

2019-06-24 12:11

沖了5月的,然后把正確的寫在6月是吧?是管理費用的,那個進項稅額勾選認證這塊,是從電子稅務(wù)局那個網(wǎng)址勾選,然后選中那張進項的發(fā)票 勾選上,是不還得去稅局認證 進項這塊的抵扣流程不太明白。

莊老師 解答

2019-06-24 12:14

電子稅務(wù)局那個網(wǎng)址勾選,然后選中那張進項的發(fā)票 勾選上就可以了,

淡然, 追問

2019-06-24 22:35

老師,5月有兩張進項稅額發(fā)票,沒有認證勾選,也沒有做待抵扣進項稅額的分錄,5月也沒有銷項稅額,報表也報送了 零報的 我5月就是做的 借:管理費用 貸:銀行存款  6月發(fā)現(xiàn)了 該怎么補救 如果6月勾選認證的話

莊老師 解答

2019-06-25 08:02

你好,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),借管理費用(負數(shù))

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相關(guān)問題討論
按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
你好,如果這個是福利費不允許抵扣的,借管理費用,福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
你好,可以的,這樣沒問題
2022-04-13 19:00:39
您好 進項大于銷項 進項稅額留抵 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣即可
2019-08-15 09:45:20
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-05-04 16:34:50
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