
2016年6月份在老會計的指導(dǎo)下做了預(yù)提費用,現(xiàn)在3月份了才取得發(fā)票如何做分錄?當(dāng)時做的分錄是 借:管理費用-裝修費 貸:其他應(yīng)付款-裝修費
答: 您好,3月份分錄,借:管理費用-裝修費,正數(shù),借;管理費用-裝修費,負(fù)數(shù)。
上月社保未繳納,但是自己做了個社保表。上月已做分錄,借:管理費用-社保款(單位部分) 其他應(yīng)付款-社保(個人部分) 貸:其他應(yīng)付款-社???本月已交上月未繳的社保并取得發(fā)票,如何入賬
答: 正規(guī)計提分錄不是這樣做的,因為你沒繳,是不能掛個人部分的,既然你做了這樣,那么現(xiàn)在要省事的話你就直接做,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款好了,上個問題我回答的也可以,你看這兩種方法你采用哪種
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,想請教一下匯算之前取得上年度的費用發(fā)票如何做賬,如16年的分錄是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,請問17年取得發(fā)票時如何做分錄
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 借:未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整

