
外賬拿來費用發(fā)票,要沖個人借款,借其他應付款貸管理費用這樣做對嗎?
答: 這樣的,借管理費用 貸其他應付款,或者是其他應收款,費用需要做借方
去年11月計提了某管理費(借:管理費用,貸:其他應付款 ),次年1月的管理費用發(fā)票與去年11月的管理費用一起開具,次年1月怎么做該筆分錄
答: 你好 借管理費用 貸銀行? ?去年的不用調整,取得發(fā)票就可以稅前扣除? 備注發(fā)票原件在哪就行??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我們單位原來會計做的養(yǎng)老金,計提的時候是 借:管理費用_養(yǎng)老金 貸 其他應付款_養(yǎng)老金 繳納時 借:其他應付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應該走應付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應付款是什么情況


直率的故事 追問
2022-04-11 14:46
玲老師 解答
2022-04-11 14:53