老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

增值稅專票已認證后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,退回供應(yīng)商重開,我司需要開具紅字增值稅專用發(fā)票嗎,還是只需要開具紅字增值稅 專用發(fā)票信息表
答: 你好,你們提交紅字發(fā)票信息表,通過后供應(yīng)商再沖紅重新開。 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
老師:您 好! 我公司2016年時向供應(yīng)商采購了一批設(shè)備,供應(yīng)商也全額開具了增值稅發(fā)票,后來出現(xiàn)質(zhì)量問題。2019現(xiàn)在與供應(yīng)商達成一致,把未用的設(shè)備退回給供應(yīng)商沖減應(yīng)付帳款。還要供應(yīng)就質(zhì)量問題進行賠償。像這種時間比較長的發(fā)生退貨,帳務(wù)怎么處理呢?開具紅字發(fā)票好像也不太合理呀,辛苦老師了!
答: 退貨的話可以開具工紅字發(fā)票的,直接開紅字發(fā)票,沖減當(dāng)初的入庫。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
退了供應(yīng)商的貨,供應(yīng)商開了紅字發(fā)票,發(fā)票開的是部分紅沖,增值稅進項稅可以直接做借方紅字嗎
答: 進項稅確認為應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出


青山 追問
2019-05-22 10:07
點~玲老師 解答
2019-05-22 15:14