股東或者法人從公司賬戶拿錢 需要交哪些稅 問
您好,如果掛往來計(jì)入其他應(yīng)付款,不用交稅,如果分紅就要交個(gè)稅 答
您好,老師,我們出口EXW 公路運(yùn)輸,退稅是不是只有報(bào) 問
EXW 模式下,所有費(fèi)用如內(nèi)陸費(fèi)、港雜費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)等通常由客戶或工廠承擔(dān),貨代的發(fā)票也會(huì)直接開給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費(fèi)用發(fā)票的復(fù)印件,以此作為出貨費(fèi)用的合規(guī)證據(jù)。此外,還需要增值稅專用發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)、出口報(bào)關(guān)單、出口銷售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。 答
收到網(wǎng)銀在線(北京)支付科技有限公司轉(zhuǎn)來的1塊錢入 問
計(jì)入 “營業(yè)外收入”,分錄:借:銀行存款 1,貸:營業(yè)外收入 1。 答
@董孝彬老師,就是如果單據(jù)日期寫的8月,那就要記入8 問
您好,這個(gè)倒不是絕對的,看我們業(yè)務(wù)發(fā)生是受益在哪個(gè)月,看實(shí)質(zhì),因?yàn)槲覀兪怯玫臋?quán)責(zé)發(fā)生制,比如8朋付的房租,可能是4季度 的,那從10月才記入成本費(fèi)用 答
你好老師,想咨詢一下,小規(guī)模納稅人開票是1%,報(bào)企業(yè) 問
您好,按1%計(jì)入稅費(fèi)就可以 答

3月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證留底,4月確認(rèn)收入,銷項(xiàng)小于留底稅額,月底沒有做會(huì)計(jì)分錄對嗎? 5月由于四月開票被退回,對方未認(rèn)證,在網(wǎng)上申請了紅字發(fā)票,并開具了正確的藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)分錄是先做一個(gè)負(fù)數(shù)在做一個(gè)正確的分錄,對嗎?那申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候他會(huì)自動(dòng)遞減嗎?
答: 是的,1,不用賬務(wù)處理的,2,會(huì)自動(dòng)抵減的
請問老師,我4月給甲方開發(fā)票,紅字發(fā)票比藍(lán)字發(fā)票金額大,4月的收入是負(fù)數(shù),4月沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,5月也沒有認(rèn)證,并且沒有開票,不考慮進(jìn)項(xiàng)抵扣問題,現(xiàn)在申報(bào)5月增值稅發(fā)現(xiàn)報(bào)表上期留底稅額剛好是3月末累計(jì)銷項(xiàng)稅和4月累計(jì)銷項(xiàng)稅的差額,就是銷項(xiàng)發(fā)票紅沖造成的,那么這部分銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額,正確就是留在上期留底稅額里面嗎?
答: 不是,你這個(gè)是負(fù)數(shù)申報(bào),不會(huì)留上期留底稅額,留底稅額是稅局那邊自動(dòng)生成的,不是你填寫的,這個(gè)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月底時(shí)認(rèn)證通過了一張錯(cuò)票,已經(jīng)進(jìn)行了抵扣,8月,對方開具一張紅字發(fā)票和一張正確的發(fā)票,那張正確的發(fā)票我已認(rèn)證,怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 先用紅字發(fā)票,把7月的憑證沖回,再用正確的發(fā)票入賬

