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小橋流水
于2018-07-30 09:28 發(fā)布 ??997次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2018-07-30 09:29
這個(gè)月您就要在賬務(wù)中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄。 借:原材料或XX費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
小橋流水 追問
2018-07-30 09:44
那我的原材料不是又多了嗎
張艷老師 解答
2018-07-30 09:52
您不是這個(gè)月收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票了嗎,整體分錄幫您列一下 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 銀行存款 負(fù)數(shù) 再按正確的發(fā)票做 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
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小橋流水 追問
2018-07-30 09:44
張艷老師 解答
2018-07-30 09:52