老師 ,請問員工業(yè)務(wù)人員沒有底薪,要是也沒有提成,這 問
您好,沒有工資就直接0申報 答
老師,分攤法應(yīng)在期末原材料、在產(chǎn)品,產(chǎn)成品和本期 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
甲方代發(fā)工資:如何做分錄? 稅前工資:1164372 手動測 問
你好,你現(xiàn)在是要做甲方的帳還是你們自己的帳? 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業(yè)借款給企業(yè)需要繳納什么稅嗎 問
你好這個一般來說是需要交增值稅及附加的。 答

老師:2022年4月確認收入。沒有開具發(fā)票。4月份退回留底稅額,5月份因稅務(wù)局說前面由預(yù)收賬款,要確認收入,5月份稅務(wù)局收回留底稅額,7月份開具了4月份確認收入沒有開具的發(fā)票,8月份申報7月份的時候為什么會出現(xiàn)說留底稅額不能為負數(shù)。老師看看這個怎么填寫,填寫在表幾
答: 您好,參考《國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度有關(guān)征管事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2022年第4號)規(guī)定:納稅人在繳回已退還的全部留抵退稅款后,辦理增值稅納稅申報時,將繳回的全部退稅款在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第22欄“上期留抵稅額退稅”填寫負數(shù),并可繼續(xù)按規(guī)定抵扣進項稅額?!比缍惥稚陥蟊硖崾惧e誤則需至大廳辦理申報,由大廳錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。
老師:2022年4月確認收入。沒有開具發(fā)票。4月份退回留底稅額,5月份因稅務(wù)局說前面由預(yù)收賬款,要確認收入,5月份稅務(wù)局收回留底稅額,7月份開具了4月份確認收入沒有開具的發(fā)票,8月份申報7月份的時候為什么會出現(xiàn)說留底稅額不能為負數(shù)。老師看看這個怎么填寫
答: 你好同學(xué),我跟你說一下這個過程,雖然一開始他讓你申請留抵退稅,但是后來他又取消了,所以正常你的留底稅額應(yīng)該在你報表上還是原來的數(shù)據(jù),就相當于沒有發(fā)生變化才對,那么你把表二那個黃色地方你自己刪除掉試一下。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,剛才稅務(wù)局打電話說,我們公司期末留底稅額有金額,然后風(fēng)險大,讓把期末留底金額進項轉(zhuǎn)出、為啥呀
答: 你好,首先你自己去翻看一下以前的憑證,有沒有,偷稅漏稅的情況,或者是虛開發(fā)票或者是購買發(fā)票的情況。

