老師,季度所得稅申報表中的“”已計入成本費用的 問
你好,是一整年的累計數 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當月發(fā)現,補記應交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調整”,當年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個合同,現在發(fā)現稅款 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現在看圖 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答

進項稅已認證申報待抵扣進項稅,如何處理
答: 你好,你的意思是不是進項稅額大于銷項稅額,問這個大的金額怎么辦是嗎?
這月認證了50萬的稅款 實際只需要40完的進項稅 是不是申報的時候會全部抵扣
答: 你好,是的,會全部抵扣,沒有抵扣完的結轉以后月份繼續(xù)抵扣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已經認證了,但是沒有抵扣的進項稅,怎么申報
答: 按規(guī)定只有輔導期一般納稅人是先認證待比對相符后才能抵扣,正式一般納稅人的進項票是當月認證當月必須抵扣,否則過期不能再抵. 給你支一招,前提是上月必須是零負申報,也就是說上月應無應納稅款,然后本月先不要申報,然后去找國稅局的有關人員修改上月的申報數據,將未抵扣的稅補記抵扣就可以了.如上月有應納稅的就沒法修改了哈.祝你好運.


王小雷 追問
2019-04-16 08:38
郭老師 解答
2019-04-16 09:17