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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-04-10 16:06

你的分錄反了,轉(zhuǎn)到福利費里邊

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你好,可以這樣做,其實完整的賬務處理如下 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-11-14 08:43:14
你好 ;? ? ? 你這個調(diào)整是為什么 ?? ? 是進項稅要轉(zhuǎn)出的意思嗎? ?
2021-12-04 16:27:38
你好,一般是不會這樣直接通過未分配利潤來調(diào)整的 而是 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-02-07 17:19:48
你的分錄反了,轉(zhuǎn)到福利費里邊
2019-04-10 16:06:36
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
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