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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-03-19 10:51

你好,是的,是這樣處理的

畫筆 追問

2019-03-19 11:14

老師,那問題來了哈,材料都入庫了,很多種材料,怎么沖啊

鄒老師 解答

2019-03-19 11:15

你好,只需要把之前暫估入庫的材料分錄沖銷就是了

畫筆 追問

2019-03-19 11:18

就是只沖借材料貸應(yīng)付暫估款這比,材料入庫里的還是原來的樣子不用動(dòng)

鄒老師 解答

2019-03-19 11:20

你好,把暫估入庫的分錄沖銷就是了 
材料領(lǐng)用如果金額沒有錯(cuò)誤就不需要沖銷的

畫筆 追問

2019-03-19 11:20

那我等月底要看某個(gè)商品生產(chǎn)成本用了多少材料的時(shí)候就不對了啊,這材料就是含稅的,應(yīng)該是不含稅的才對啊

鄒老師 解答

2019-03-19 11:21

你好,你暫估入庫是按含稅的暫估?

畫筆 追問

2019-03-19 11:59

材料的金額也是不對的,因?yàn)榘l(fā)票沒來的時(shí)候入賬是含稅價(jià),等發(fā)票來了材料應(yīng)該是不含稅價(jià)入賬.可是我按照含稅價(jià)入賬了,這里面牽扯到幾十種材料怎么分別沖

鄒老師 解答

2019-03-19 12:00

你好,之前暫估就應(yīng)當(dāng)是按不含稅金額 
把之前暫估的全部沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做材料購進(jìn)分錄就是了

畫筆 追問

2019-03-19 13:44

老師是說,沒取得發(fā)票按暫估入賬時(shí),就是按不含稅價(jià)入嗎

鄒老師 解答

2019-03-19 13:46

你好,是的,暫估是根據(jù)不含稅金額暫估的

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你好,是的,是這樣處理的
2019-03-19 10:51:44
您好,可以的。
2017-02-12 18:41:55
你好 具體是發(fā)票少開了還是什么情況
2019-12-17 19:06:02
你好,你前幾個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
2019-12-22 08:32:37
你好!你借應(yīng)收賬款 貸原材料 然后再收到貨的時(shí)候沖減就可以了。
2017-09-04 09:56:22
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