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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-12-22 08:32

你好,你前幾個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?

追問

2019-12-22 08:34

我前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)了一部分的成本,沒有做暫估成本

小惑老師 解答

2019-12-22 09:11

那你這筆就做庫存商品入賬,之前你結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品不是負(fù)數(shù)嗎?

追問

2019-12-22 09:13

都是正數(shù),我知道發(fā)票暫且回不來,我就把成本調(diào)小了,現(xiàn)在發(fā)票回來了,我想把這部分成本再調(diào)回去

小惑老師 解答

2019-12-22 09:24

那你就把之間差額調(diào)整就可以了

追問

2019-12-22 09:24

主要是怎么調(diào)

小惑老師 解答

2019-12-22 09:33

你是金額大還是小

追問

2019-12-22 09:34

暫估的成品,金額是一樣的

追問

2019-12-22 09:35

答錯了老師,就是怎么把這張票的成本癱到前幾個月里去

小惑老師 解答

2019-12-22 09:39

攤銷到前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)成本中嗎?你把你之前分錄列一下

追問

2019-12-22 09:53

之前就是按正常做的,就是成本我做小了,之前的分錄是,領(lǐng)料使用,成品出庫,銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本呀

小惑老師 解答

2019-12-22 09:58

那你補結(jié)轉(zhuǎn)成本差額就行了,還是按照成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄做

追問

2019-12-22 09:59

怎么補呢,分錄該怎么做,才正確呢

小惑老師 解答

2019-12-22 10:40

借:主營業(yè)務(wù)成貸庫存商品
差額金額記賬

追問

2019-12-22 10:48

就是在這個月,把前面幾個月的都補起嗎,會有風(fēng)險嗎

小惑老師 解答

2019-12-22 11:18

不會有風(fēng)險的,就這樣補憑證

追問

2019-12-22 16:17

那么這個月會有大量的主營業(yè)務(wù)成本的,這個月做的時候,就要把以前沒有領(lǐng)的料全部領(lǐng)用嗎,那么庫存商品不變的情況下,每個庫存的成本就提高了好多,需要在憑證上標(biāo)明是補的那幾個月的嗎

小惑老師 解答

2019-12-22 16:21

需要標(biāo)明補幾月份的成本,你不是補差額嗎?怎么會有大量成本嗎?

追問

2019-12-22 16:23

數(shù)量金額都得補啊,原來我每個成品的原料特別少,現(xiàn)在不是補嗎,老師,你能把具體的分錄給我嗎,我老是不明白

小惑老師 解答

2019-12-23 07:31

你之前是不是已經(jīng)做過
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
現(xiàn)在由于暫估分錄金額不對現(xiàn)調(diào)整是這樣情況嗎?

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相關(guān)問題討論
不用。等收到發(fā)票時再處理就好。
2020-02-29 00:11:23
您好,生產(chǎn)部門或其他部門需要領(lǐng)用材料的,填制領(lǐng)材料單,交倉庫部門,倉庫部門進行登記,相關(guān)單據(jù)一份留存?zhèn)}庫,一份領(lǐng)料部門,一份傳遞財務(wù)部門。
2017-01-19 01:29:02
你好,是的
2016-07-25 16:56:56
你好,可以的,可以這么做。
2022-01-04 15:36:46
你好,你前幾個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
2019-12-22 08:32:37
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