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送心意

三寶老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-19 10:26

1、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是正常的,說明有進(jìn)項(xiàng)留抵 
2、其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),應(yīng)該分析填列,貸方余額填到其他應(yīng)付款 
3、應(yīng)收應(yīng)付如果余額是正確的,暫時(shí)掛賬沒有問題 
4、稅金等應(yīng)該通過稅金及附加科目核算,利潤表稅金及附加沒有數(shù)據(jù),說明稅金核算科目不對(duì) 
5、年初未分配利潤虧損110萬多,本來利潤虧損145萬多,年末未分配利潤虧損144萬多,不是太合理

平常心 追問

2019-03-19 12:51

第五點(diǎn)沒太明白老師,那年末未分配利潤是不是應(yīng)該是前面兩者之和?

三寶老師 解答

2019-03-19 13:47

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末等于未分配利潤期末余額加本年利潤期末余額

平常心 追問

2019-03-19 14:56

體現(xiàn)在這張表里的帶入數(shù)據(jù)應(yīng)該分別是什么呢?-1444634.58=什么加什么呢

三寶老師 解答

2019-03-19 15:08

應(yīng)該是:-1107880.73-1453438.42 
所以你的資產(chǎn)負(fù)債表是錯(cuò)的,估計(jì)你這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是自己編的,不是根據(jù)賬目來的

平常心 追問

2019-03-19 15:16

也就是資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤應(yīng)該是-2561319.15而不是它這里的-1444634.58對(duì)么?這是其他公司的我也不知道是不是軟件自動(dòng)生成的

三寶老師 解答

2019-03-19 15:29

八成是手工編的,沒考慮邏輯關(guān)系。應(yīng)該沒賬

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1、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是正常的,說明有進(jìn)項(xiàng)留抵 2、其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),應(yīng)該分析填列,貸方余額填到其他應(yīng)付款 3、應(yīng)收應(yīng)付如果余額是正確的,暫時(shí)掛賬沒有問題 4、稅金等應(yīng)該通過稅金及附加科目核算,利潤表稅金及附加沒有數(shù)據(jù),說明稅金核算科目不對(duì) 5、年初未分配利潤虧損110萬多,本來利潤虧損145萬多,年末未分配利潤虧損144萬多,不是太合理
2019-03-19 10:26:42
這以后項(xiàng)目的工程款還有需要給他嗎
2019-01-12 20:39:06
你好這個(gè)題目的題目14
2020-04-02 11:59:56
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是其他應(yīng)收款借方,其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)一般是其他應(yīng)付款貸方,應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)一般是應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-05-26 21:26:49
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
2019-05-08 18:24:44
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