
老師我們公司掛賬其他應收款為負數(shù),其他應付款也為負數(shù)我怎么調賬呢,還有應交稅金也是為負數(shù)
答: 其他應付款負數(shù)一般是其他應收款借方,其他應收款負數(shù)一般是其他應付款貸方,應交稅金負數(shù)一般是應交增值稅進項稅額
老師,結轉銷項進項,銷項大于進項,但是這個月抵扣了上月的稅額。那是借:應交稅金-應交銷,貸:應交稅金-應交進,還有個借記什么科目,這樣可以嗎?借方是其他應收款還是其他應付款
答: 銷項大于進項,應該是 借:應交稅費~轉出未交增值稅 貸:應交稅費~未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!公司有個股東向公司買產(chǎn)品,然后他將買的產(chǎn)品又賣出去給客戶,(備注:去稅局代開專票,我們開不了專票的)。代開專票的時候做分錄是:借:其他應收款-掛賬收入,貸:其他應付款、應交稅金-增值稅??蛻魰讶畲虻焦?,公司內部會把這個股東賺的差價通過其他應付款給還股東的,每個月銷售把這個股東的產(chǎn)品已經(jīng)確認為應收賬款--XX人,請問這個確認對?是內賬。我個人認為是這個股東的應收款是把應收賬款-XX人加上其他應收款-掛賬收入?這樣對?老師是否有其他簡單方法?
答: 您好,這個確認是對的。其他方法,代開發(fā)票后,借,應收賬款-客戶名稱,貸,應收賬款-股東名稱。

