
老師我們公司掛賬其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款也為負(fù)數(shù)我怎么調(diào)賬呢,還有應(yīng)交稅金也是為負(fù)數(shù)
答: 其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是其他應(yīng)收款借方,其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)一般是其他應(yīng)付款貸方,應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)一般是應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
老師,結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項,銷項大于進(jìn)項,但是這個月抵扣了上月的稅額。那是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交銷,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交進(jìn),還有個借記什么科目,這樣可以嗎?借方是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
答: 銷項大于進(jìn)項,應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!公司有個股東向公司買產(chǎn)品,然后他將買的產(chǎn)品又賣出去給客戶,(備注:去稅局代開專票,我們開不了專票的)。代開專票的時候做分錄是:借:其他應(yīng)收款-掛賬收入,貸:其他應(yīng)付款、應(yīng)交稅金-增值稅。客戶會把全款打到公司,公司內(nèi)部會把這個股東賺的差價通過其他應(yīng)付款給還股東的,每個月銷售把這個股東的產(chǎn)品已經(jīng)確認(rèn)為應(yīng)收賬款--XX人,請問這個確認(rèn)對?是內(nèi)賬。我個人認(rèn)為是這個股東的應(yīng)收款是把應(yīng)收賬款-XX人加上其他應(yīng)收款-掛賬收入?這樣對?老師是否有其他簡單方法?
答: 您好,這個確認(rèn)是對的。其他方法,代開發(fā)票后,借,應(yīng)收賬款-客戶名稱,貸,應(yīng)收賬款-股東名稱。


只若初見 追問
2020-05-26 21:32
萱萱老師 解答
2020-05-26 21:46