
老師我們公司掛賬其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款也為負(fù)數(shù)我怎么調(diào)賬呢,還有應(yīng)交稅金也是為負(fù)數(shù)
答: 其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是其他應(yīng)收款借方,其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)一般是其他應(yīng)付款貸方,應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)一般是應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是這個(gè)月抵扣了上月的稅額。那是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交銷,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交進(jìn),還有個(gè)借記什么科目,這樣可以嗎?借方是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
答: 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!公司有個(gè)股東向公司買產(chǎn)品,然后他將買的產(chǎn)品又賣出去給客戶,(備注:去稅局代開專票,我們開不了專票的)。代開專票的時(shí)候做分錄是:借:其他應(yīng)收款-掛賬收入,貸:其他應(yīng)付款、應(yīng)交稅金-增值稅。客戶會(huì)把全款打到公司,公司內(nèi)部會(huì)把這個(gè)股東賺的差價(jià)通過(guò)其他應(yīng)付款給還股東的,每個(gè)月銷售把這個(gè)股東的產(chǎn)品已經(jīng)確認(rèn)為應(yīng)收賬款--XX人,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)確認(rèn)對(duì)?是內(nèi)賬。我個(gè)人認(rèn)為是這個(gè)股東的應(yīng)收款是把應(yīng)收賬款-XX人加上其他應(yīng)收款-掛賬收入?這樣對(duì)?老師是否有其他簡(jiǎn)單方法?
答: 您好,這個(gè)確認(rèn)是對(duì)的。其他方法,代開發(fā)票后,借,應(yīng)收賬款-客戶名稱,貸,應(yīng)收賬款-股東名稱。

