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送心意

三寶老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-18 09:21

當(dāng)時(shí)你應(yīng)該直接從其他應(yīng)付款科目走,現(xiàn)在只有在其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款之間對轉(zhuǎn)

玉環(huán) 追問

2019-03-18 09:23

我先在銀行提現(xiàn)了,變成庫存現(xiàn)金了,然后他借公款83000,我做會(huì)計(jì)分錄是庫存現(xiàn)金減少83000,其他應(yīng)收款增加83000。如果我今年的還沒做會(huì)計(jì)分錄,沒做想,正常應(yīng)當(dāng)怎么做。

三寶老師 解答

2019-03-18 09:28

同一個(gè)人,同一個(gè)單位,建議在一個(gè)科目核算,要么其他應(yīng)收款,要么其他應(yīng)付款 
 
你把83000做如下分錄:借:其他應(yīng)付款  83000  貸:庫存現(xiàn)金  83000

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當(dāng)時(shí)你應(yīng)該直接從其他應(yīng)付款科目走,現(xiàn)在只有在其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款之間對轉(zhuǎn)
2019-03-18 09:21:41
借:其他應(yīng)收款60000 貸:現(xiàn)金60000 您第一個(gè)賬處理的有些問題 借:銀行存款83000 貸:其他應(yīng)付款83000
2019-03-18 09:12:32
您好 這個(gè)個(gè)人前期在單位有沒有往來?
2019-10-24 16:08:16
那你做到借 應(yīng)付股利 貸其他應(yīng)收款 調(diào)出來呀
2020-03-31 12:25:32
你好 不對 。 你直接做 借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-法人 還款:借其他應(yīng)付款-法人貸銀行存款
2020-07-13 17:39:05
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