
去年12月,公司賬上借法人60000元,當(dāng)時會計分錄是,借其他應(yīng)付款60000,庫存現(xiàn)金增加60000,今年一月,法人借公款83000,想把去年的60000還他,這次分錄怎么做?
答: 借:其他應(yīng)收款60000 貸:現(xiàn)金60000 您第一個賬處理的有些問題 借:銀行存款83000 貸:其他應(yīng)付款83000
去年12月借法人60000元現(xiàn)金,做會計分錄是,借庫存現(xiàn)金 60000,貸其他應(yīng)付款60000。今年他同單位借現(xiàn)金83000,做會計分錄是,借其他應(yīng)收款83000,貸庫存現(xiàn)金83000,是不是還要做其他應(yīng)收賬款和應(yīng)付款之間轉(zhuǎn)一下呀
答: 當(dāng)時你應(yīng)該直接從其他應(yīng)付款科目走,現(xiàn)在只有在其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款之間對轉(zhuǎn)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
替別家付的款,后期又還了,我們暫時做的分錄是:墊付時:借:應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款 60000貸:其他應(yīng)付款—建賬前資產(chǎn) 60000收到款時:借:銀行存款 60000貸:應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款60000這樣做對不對?
答: 您好,這樣做是可以的。

