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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-04-15 13:05

您好,這樣做是可以的。

天道酬勤 追問

2018-04-15 13:07

因為我們之前沒有建內(nèi)賬,從17年10月開始做內(nèi)賬,而這筆業(yè)務又是在沒建內(nèi)賬之前發(fā)生的,現(xiàn)在想把貸方其他應付款—建賬前資產(chǎn)給沖掉,入什么科目合適呢?

老王老師 解答

2018-04-15 13:08

您好,可以入實收資本,或者利潤分配未分配利潤,或者用款歸還老板都行。

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相關(guān)問題討論
您好,這樣做是可以的。
2018-04-15 13:05:53
你好。同學。分錄處理是對的。
2019-02-16 14:17:47
你好,這個是什么業(yè)務的?
2020-11-09 17:43:51
當時你應該直接從其他應付款科目走,現(xiàn)在只有在其他應收款和其他應付款之間對轉(zhuǎn)
2019-03-18 09:21:41
墊付時: 借:成本 貸:其他應付款 收到時: 借:其他應付款 貸:現(xiàn)金
2022-03-25 19:29:03
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