
替別家付的款,后期又還了,我們暫時做的分錄是:墊付時:借:應收賬款或其他應收款 60000貸:其他應付款—建賬前資產(chǎn) 60000收到款時:借:銀行存款 60000貸:應收賬款或其他應收款60000這樣做對不對?
答: 您好,這樣做是可以的。
前面那兩個單子分錄該這樣寫嗎?收款:借:銀行存款 60000 貸:其他應付款60000付款:借:其他應付款 500000 貸:銀行存款 500000
答: 你好。同學。分錄處理是對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年12月借法人60000元現(xiàn)金,做會計分錄是,借庫存現(xiàn)金 60000,貸其他應付款60000。今年他同單位借現(xiàn)金83000,做會計分錄是,借其他應收款83000,貸庫存現(xiàn)金83000,是不是還要做其他應收賬款和應付款之間轉(zhuǎn)一下呀
答: 當時你應該直接從其他應付款科目走,現(xiàn)在只有在其他應收款和其他應付款之間對轉(zhuǎn)


天道酬勤 追問
2018-04-15 13:07
老王老師 解答
2018-04-15 13:08