老師,我們的賬有十幾家之前的會(huì)計(jì)掛反了,開發(fā)票進(jìn)入應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) ,收到款時(shí)她進(jìn)入其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,我能不能這樣直接對沖,借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款,還是說把之前記其他應(yīng)付款的分錄做相同的紅字,再做個(gè)正確的
maxy
于2019-07-30 22:18 發(fā)布 ??1236次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
2019-07-30 22:19
兩個(gè)科目對沖可以的,
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您好,你的上面的做法是對的,因?yàn)槭强蛻籼崆按蚩罱o你了,所以掛其他應(yīng)付款。如果你公司先墊付,后收回運(yùn)費(fèi)款那種就需要掛其他應(yīng)收款。
另外,要注意如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開給你公司的,可以計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),后期收到運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)即可沖減銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,就如同你上面做的分錄。
2016-11-30 10:30:54

去年的的增值稅都報(bào)了 你只能做到今年了 紅字做一筆 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)的 再藍(lán)字做一筆其他應(yīng)付款的
2020-03-31 13:46:11

你好,那他最后其他應(yīng)付款支付了嗎
2019-11-06 08:31:05

你好,確認(rèn)收入和還款各算各的,不能一起寫
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
還股東錢
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2018-10-29 11:26:14

你好,只需要做一筆這個(gè)分錄
借 銷售費(fèi)用 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-05-31 17:08:07
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maxy 追問
2019-07-30 23:27
郭老師 解答
2019-07-31 04:06
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2019-07-31 07:24
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