
你好,我想咨詢一下,我現(xiàn)在要把貨款和運(yùn)費(fèi)區(qū)分開,我們發(fā)貨給客戶的運(yùn)費(fèi)計(jì)入那里?(運(yùn)費(fèi)實(shí)際是客戶自己付的,是客戶提前把貨款 運(yùn)費(fèi)打給我們)。下面的分錄是不是寫錯(cuò)了,應(yīng)該把其他應(yīng)付改為其他應(yīng)收?銷售產(chǎn)品時(shí)候 借:應(yīng)收賬款100 其他應(yīng)付款20 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 現(xiàn)金/銀行20 借:現(xiàn)金/銀行120 貸:應(yīng)收賬款100 其他應(yīng)付款20
答: 您好,你的上面的做法是對(duì)的,因?yàn)槭强蛻籼崆按蚩罱o你了,所以掛其他應(yīng)付款。如果你公司先墊付,后收回運(yùn)費(fèi)款那種就需要掛其他應(yīng)收款。 另外,要注意如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開給你公司的,可以計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),后期收到運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)即可沖減銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,就如同你上面做的分錄。
請(qǐng)問,原本18年的時(shí)候有一筆分錄是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)的,但實(shí)際這筆錢是押金來的,應(yīng)該入其他應(yīng)付款的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)過來?
答: 去年的的增值稅都報(bào)了 你只能做到今年了 紅字做一筆 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)的 再藍(lán)字做一筆其他應(yīng)付款的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,賬上現(xiàn)金比較多,欠股東的錢也比較多 可以在有收入的時(shí)候直接還給股東嗎?比如:借:其他應(yīng)付款--XX股東 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,如果不行的話如何處理比較好呢?謝謝老師
答: 你好,確認(rèn)收入和還款各算各的,不能一起寫 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 還股東錢 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

