五月開了五十萬的發(fā)票。六月收到四十七萬的打款。五月做的分錄是 借 應(yīng)收賬款47萬 其他應(yīng)付款3萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。剩下的三萬是收不到了。該怎么把這三萬做分錄處理。
學(xué)堂用戶t392be
于2022-06-07 09:59 發(fā)布 ??1384次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計(jì)師
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您好,你的上面的做法是對的,因?yàn)槭强蛻籼崆按蚩罱o你了,所以掛其他應(yīng)付款。如果你公司先墊付,后收回運(yùn)費(fèi)款那種就需要掛其他應(yīng)收款。
另外,要注意如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開給你公司的,可以計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),后期收到運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)即可沖減銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,就如同你上面做的分錄。
2016-11-30 10:30:54

去年的的增值稅都報(bào)了 你只能做到今年了 紅字做一筆 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)的 再藍(lán)字做一筆其他應(yīng)付款的
2020-03-31 13:46:11

你好,那他最后其他應(yīng)付款支付了嗎
2019-11-06 08:31:05

你好,確認(rèn)收入和還款各算各的,不能一起寫
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
還股東錢
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2018-10-29 11:26:14

你好,只需要做一筆這個(gè)分錄
借 銷售費(fèi)用 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-05-31 17:08:07
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