
2月份有兩張沒有認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票,付款,憑證做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,納稅申報(bào)怎么填寫,想具體一點(diǎn)
答: 你好,沒有認(rèn)證的不用填申報(bào)表上,應(yīng)該做在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,下次不要做在待抵扣
3月份收到專票,么有認(rèn)證,做的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那增值稅申報(bào)時,還用填嗎?
答: 在申報(bào)增值稅時是不用填寫的。 您之前的問題如果解決了,請您及時給與評價,非常感謝
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
4月,已申報(bào)完增值稅。之后發(fā)現(xiàn)一個錯誤。4月有兩張進(jìn)項(xiàng),我認(rèn)證了,但是沒有申報(bào),也沒有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,也沒有抵扣銷項(xiàng),只是認(rèn)證了。我想在5月,對這兩張進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)行銷項(xiàng)稅的抵減,我應(yīng)該怎么做
答: 認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)不能跨期抵扣的,你要修改4月申報(bào)表才對




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fy208 追問
2019-03-13 15:37
徐阿富老師 解答
2019-03-13 15:41
fy208 追問
2019-03-13 16:00
fy208 追問
2019-03-13 16:00
徐阿富老師 解答
2019-03-13 16:01