
18年2月認證了有增值稅專用發(fā)票,但是申報國稅報表的時候 沒有填寫申報進項稅額進去,入賬的時候這人認證的專用進項發(fā)票又是在3月份直接含稅額金額入賬的。相當于這個進項稅額沒有抵扣申報想請問一下需要做什么處理不現(xiàn)在?
答: 您好,您的意思是你現(xiàn)在需要抵扣是嗎?
一張銷項增值稅專用發(fā)票 ,一張進項增值稅專用發(fā)票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
答: 你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月開出增值稅專用發(fā)票含稅額共28100,進項票總額23149.2,進項稅額1534.69,本月該交多少增值稅
答: 你們是什么行業(yè)適用的稅率是多少 計算過程是這樣的 28100/(1+稅率)*稅率- 進項稅額1534.69
小規(guī)模納稅人自開專票,取得進項3%的增值稅專用發(fā)票和進項13%的增值稅專用發(fā)票,都可以抵扣嗎?
增值稅專用發(fā)票開的住宿費,進項稅額可以抵扣嗎?還有我想問一下增值稅專用發(fā)票哪些發(fā)票的進項稅額是不能抵扣的?
普票怎么算?普票的進項稅和銷項稅怎么來?增值稅銷項稅額是我開增值稅專用發(fā)票來的,進項稅額是我外購商品開的進項專用發(fā)票通過認證來的。那普票的進項稅額和銷項稅額,從哪來?

