老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

老師,這一題遞延期不是三期嗎
答: 你好,其實(shí)遞延期限只有2年,也就是第一年,第二年 第三年年末已經(jīng)有了現(xiàn)金流,當(dāng)年就不屬于遞延期的
這一題遞延期不應(yīng)該是三年嗎?
答: 是從第三年年末開始的,遞延期是2年
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,這個題遞延所得稅期初余額,對此題沒有任何影響嗎?不需要用當(dāng)期所得稅加期初遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
答: 這個當(dāng)期的遞延所得稅的話,如果說稅率沒有變的話,是可以直接根據(jù)當(dāng)期發(fā)生的暫時(shí)性差異來計(jì)算所得稅,不用考慮。

