宋生老師好!請(qǐng)您接著回答我的問題好嗎?謝謝您!就是 問
你好,可以。但是一個(gè)月是固定扣5000 答
供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問
那些金額計(jì)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整 答
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題 今年3月份采購一批材料名稱是 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為開發(fā)產(chǎn)品需要什么條件? 問
已經(jīng)開發(fā)完成了,沒法再轉(zhuǎn)回開發(fā)產(chǎn)品的 答
老師請(qǐng)問一下,研發(fā)費(fèi)用,如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的是 問
同學(xué),你好 不是,也有資本化支出的 答

公司之前有一筆增值稅退稅專管員說當(dāng)做留抵稅額,申報(bào)完到窗口抵減,現(xiàn)在有個(gè)問題是,增值稅抵減完以后我們是不需要交增值稅了,附加稅我是零申報(bào)還是按抵減錢的增值稅額申報(bào)呢?
答: 您好,是的,增值稅抵減完以后是不需要交增值稅了,附加稅是按抵減錢的增值稅額申報(bào)的。
公司有一筆退稅現(xiàn)在是當(dāng)做留抵稅額,每月自行申報(bào)完成之后去窗口抵減,附加稅照常申報(bào),自行繳款,做賬的話,附加稅按正常分錄做,增值稅的分錄我該怎么做呢?
答: 增值稅照常做銷項(xiàng),不必進(jìn)行特別處理
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我公司交稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,當(dāng)月填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表抵減增值稅額280元,然后再申報(bào)增值稅附加時(shí),增值稅計(jì)稅金額也減少了280,假如我為抵減計(jì)稅金額為25000,但是抵減后就變24720元,我該按25000申報(bào)增值稅附加還是24720申報(bào)?
答: 按照差額申報(bào)增值稅 就是實(shí)際繳納的增值稅


江小垚 追問
2019-03-12 21:24
王雁鳴老師 解答
2019-03-12 21:24
江小垚 追問
2019-03-12 21:25
王雁鳴老師 解答
2019-03-12 21:30