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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-07 15:42

你好,之前計提了加計,扣除嗎?

郭老師 解答

2021-06-07 15:42

如果沒有的話,介增值稅將其扣除貸營業(yè)外收入需要抵扣,借應交稅費未交增值稅,但增值稅加計扣除。

愛群 追問

2021-06-07 15:48

之前加計的都沒做計提

郭老師 解答

2021-06-07 15:49

那你可以補上去的,給你寫了分錄。借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入。
抵扣借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。

愛群 追問

2021-06-07 15:53

5月銷項189739.77,進項78686.68,上期留抵稅額41400.54,5月新增加計7868.67,截止5月加計抵減累計127249.65,然后申報的時候 一共抵減了69652.55.,還剩余57597.1.

郭老師 解答

2021-06-07 15:53

你的銷項和進項每個月都結轉嗎?

郭老師 解答

2021-06-07 15:54

計提的分錄后面的金額應該是127249.65
抵扣的分錄是69652.55

愛群 追問

2021-06-07 15:54

然后財務賬之前沒掛出留抵稅額這個余額

郭老師 解答

2021-06-07 15:55

沒有做出這個留底,是不是你的銷項和進項沒有按月結轉到轉出未交增值稅。

愛群 追問

2021-06-07 15:55

銷項和進項每個月沒有結轉

郭老師 解答

2021-06-07 15:58

你可以結轉的,分錄是這個。借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

愛群 追問

2021-06-07 15:58

是的 ,一直來都沒結轉,

郭老師 解答

2021-06-07 15:58

然后結轉需要繳納的增值稅,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費,未交增值稅。

愛群 追問

2021-06-07 16:00

嗯嗯 ,好的 ,我 理一下 ,但是目前 來看,賬上的數(shù)字好像跟申報那里核對不起來

郭老師 解答

2021-06-07 16:04

你核對一下,每個月的銷項和進項是不是一致
發(fā)生額看。

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相關問題討論
您好,留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48
你好,之前計提了加計,扣除嗎?
2021-06-07 15:42:07
您好,那您調(diào)整做賬金額
2022-04-09 09:08:55
是的,這個可以的,你正常填寫附表1和附表2 就可以,多會自動留底的
2020-06-01 11:03:25
你這個所屬期9月沒有認證發(fā)票么,那你這個沒有進項稅額需要填寫,不填寫
2019-10-06 16:27:54
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