@董孝彬老師有在嗎? 問
同學你好 老師這個點不在哦 答
老師,就是如果新接手公司的帳,原來會計設置的科目 問
您好,這個期初最好按他的來 答
我公司砂廠銷售戈壁料,可以根據(jù)礦儲量及費用計算 問
同學,你好 那你出售是按照每立方米出售的嗎? 答
請問工資薪金賬上比個稅系統(tǒng)做多了,是紅沖還是等 問
您好,直接紅沖就可以了 答
老師好!個體戶的營業(yè)執(zhí)照上可以寫兩個人的名字嗎? 問
同學,你好 不可以的 答

收到稅控系統(tǒng)專票含稅額200.進項稅27.59,我們的留抵稅款很多,可以做成借:管理費用172.41,應交稅費一待認證的進項稅27.59。貸:銀行存款200
答: 同學您好,可以這樣子操作。 祝您工作順利
金稅盤280的增票我認證了,分錄是,借:管理費用172.41 應交稅費-應交增值稅-進項稅27.59 貸:銀行存款280后來我把27.59作了進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是這樣做嗎:借:管理費用27.59貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出都27.59
答: 是的,轉(zhuǎn)出時候是這么做。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控發(fā)票已認證,比如說金額是200, 分錄為借:管理費用-辦公費 172.41進項稅額 27.59貸:庫存現(xiàn)金 200借:減免稅款 172.41借:管理費用-辦公費 -172.41同時進項稅額做轉(zhuǎn)出借:管理費用-辦公費 27.59貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 27.59那轉(zhuǎn)出的這27.59是否可以抵減呢,稅表怎么填寫呢,附表二哪行,主表哪行呢, 同時還需不需要做別的分錄呢老師,我知道不認證的情況下200是全額抵減的,我問已經(jīng)認證的情況下怎么處理,答我說200可以全額抵減,就沒仔細看我的問題
答: 一、認證后的分錄 借:管理費用——辦公費172.41 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 27.59 貸:庫存現(xiàn)金200 二、進項稅轉(zhuǎn)出 借:管理費用——辦公費 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)27.59 三、全額抵扣 借:管理費用——辦公費 -200 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 200




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自懷原始森林乾坤山莊 追問
2019-01-11 14:54
宸宸老師 解答
2019-01-11 15:08