稅控發(fā)票已認(rèn)證,比如說金額是200, 分錄為借:管理費用-辦公費 172.41進(jìn)項稅額 27.59貸:庫存現(xiàn)金 200借:減免稅款 172.41借:管理費用-辦公費 -172.41同時進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出借:管理費用-辦公費 27.59貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 27.59那轉(zhuǎn)出的這27.59是否可以抵減呢,稅表怎么填寫呢,附表二哪行,主表哪行呢, 同時還需不需要做別的分錄呢老師,我知道不認(rèn)證的情況下200是全額抵減的,我問已經(jīng)認(rèn)證的情況下怎么處理,答我說200可以全額抵減,就沒仔細(xì)看我的問題
wangting
于2018-08-16 14:56 發(fā)布 ??807次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-08-16 15:07
一、認(rèn)證后的分錄
借:管理費用——辦公費172.41
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 27.59
貸:庫存現(xiàn)金200
二、進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
借:管理費用——辦公費
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)27.59
三、全額抵扣
借:管理費用——辦公費 -200
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 200
相關(guān)問題討論

這個200元是全部可以抵扣的。
2018-08-16 14:22:33

一、認(rèn)證后的分錄
借:管理費用——辦公費172.41
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 27.59
貸:庫存現(xiàn)金200
二、進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
借:管理費用——辦公費
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)27.59
三、全額抵扣
借:管理費用——辦公費 -200
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 200
2018-08-16 15:07:18

您好!分錄 借:管理費用-福利費 進(jìn)項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用-福利費 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ,不需要填寫第二筆分錄。
2019-11-04 15:17:20

你好,不管取得的是專票還是普票,200元的全額沖減管理費用哈,進(jìn)項不能抵扣的哈。
2019-05-23 10:48:33

你好,學(xué)員,新年好
這個不需要過度的
2022-02-08 19:16:47
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2018-08-16 15:14
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