
增值稅納稅申報表 發(fā)票抵扣那填錯了,可以改正嗎?11月份的
答: 你可以和你專管員說一下,看可以重新提交嗎
有一張11月認(rèn)證的發(fā)票,是固定資產(chǎn)的發(fā)票,11月認(rèn)證了沒有進(jìn)行申報、抵扣,我12月可以申報、抵扣嗎?填在《增值稅納稅申報表》的哪一行?
答: 你好,在附表二,認(rèn)證抵扣發(fā)票那個表里面,以前認(rèn)證抵扣那一項
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,請問下 我有幾個月的增值稅申報表填錯了,進(jìn)貨發(fā)票應(yīng)該填到待抵扣那一欄,不小心都填到了抵扣那一欄,我要去稅局改申報表可以一筆改過來嗎?還是要一個月一個月的改公司是出口免稅的業(yè)務(wù),進(jìn)項稅可以退回來的
答: 要去稅局作廢重新申報的哦,出口免稅的進(jìn)項要轉(zhuǎn)出的

