
這個(gè)月發(fā)現(xiàn)10月份的增值稅報(bào)表銷(xiāo)售額那一欄填錯(cuò)了,錯(cuò)填成了當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,可以改嗎?
答: 你好 發(fā)現(xiàn)以前月份申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤 去稅局大廳更改
1月份的增值稅納稅申報(bào)表里的免抵銷(xiāo)售額填錯(cuò)了,大廳去了說(shuō)改不了,這個(gè)要怎么改你知道嗎?
答: 找一下專(zhuān)管員撤回你的申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月的增值稅報(bào)表,為什么銷(xiāo)項(xiàng)稅額不對(duì),還能成功申報(bào)?有個(gè)6%稅率的簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅的銷(xiāo)售額,然后銷(xiāo)項(xiàng)稅額是一般計(jì)稅的稅額,這樣錯(cuò)誤的申報(bào)表,居然上報(bào)成功,導(dǎo)致增值稅報(bào)表是錯(cuò)的,那么我5月份發(fā)現(xiàn)了可以更正增值稅申報(bào)表嗎
答: 你好 系統(tǒng)設(shè)置的問(wèn)題 可以更正申報(bào)

