
老師們好,想請教一個(gè)問題,我單位是一般納稅人,11月有開發(fā)票開錯(cuò)了稅率,10℅錯(cuò)開成了3%,12月作廢不了,現(xiàn)在要申報(bào)11月稅,是按開錯(cuò)了3℅的銷售額填報(bào),還是按10℅的銷售額來填報(bào)
答: 你好,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)開票開錯(cuò),可以作廢重開,跨月了只能開具紅字發(fā)票,也就是說你這個(gè)月只能按照3%的銷售額先申報(bào),然后本月再開具一張3%的紅字發(fā)票將上月錯(cuò)開的發(fā)票沖銷,再開具正確的發(fā)票
老師們好,想請教一個(gè)問題,我單位是開晉票稅率10%,11月有錯(cuò)開成了3℅,12月作廢不了,12月申報(bào)11月稅的時(shí)候,都按10%來申報(bào)是吧,然后12開3℅紅字開票,再開正確的10%發(fā)票是吧
答: 你好! 對的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們是一般人,10月份有張票據(jù),稅率開錯(cuò)了,開成3%的啦,但申報(bào)增值稅時(shí)按正確的稅率在大廳報(bào)的,但11月份3%的又開了負(fù)數(shù)發(fā)票,按照匯總表上數(shù)據(jù)申報(bào)的話,報(bào)表無法填寫申報(bào),是不是也要去大廳手工報(bào)啊
答: 你好,你10月份就申報(bào)錯(cuò)了,要按照3%申報(bào)才對,這種情況一定要去大廳申報(bào)


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2018-12-11 18:01
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