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送心意

小小劉老師

職稱CMA,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-11 17:39

你好,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)開票開錯(cuò),可以作廢重開,跨月了只能開具紅字發(fā)票,也就是說你這個(gè)月只能按照3%的銷售額先申報(bào),然后本月再開具一張3%的紅字發(fā)票將上月錯(cuò)開的發(fā)票沖銷,再開具正確的發(fā)票

一吋失憶 追問

2018-12-11 18:01

也就是說,申報(bào)11月稅的時(shí)候,比開票的稅多交了稅。重開正確的發(fā)票了,那1月申報(bào)12月稅的時(shí)候,銷售額怎么填,

小小劉老師 解答

2018-12-13 14:35

你好,你在12月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了你肯定要先做一張紅字發(fā)票,再做一張正確的發(fā)票啊。在1月申報(bào)12月的時(shí)候,稅率為3%的填負(fù)數(shù),在10%的稅率下填正確的銷售額。

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你好,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)開票開錯(cuò),可以作廢重開,跨月了只能開具紅字發(fā)票,也就是說你這個(gè)月只能按照3%的銷售額先申報(bào),然后本月再開具一張3%的紅字發(fā)票將上月錯(cuò)開的發(fā)票沖銷,再開具正確的發(fā)票
2018-12-11 17:39:11
你好! 對的。
2018-12-05 14:55:49
您好,這種情況應(yīng)該是需要去稅務(wù)局窗口申報(bào)的
2019-07-15 20:37:10
你好,你10月份就申報(bào)錯(cuò)了,要按照3%申報(bào)才對,這種情況一定要去大廳申報(bào)
2018-12-07 15:33:09
按發(fā)票的3%稅率填寫在增值稅附表一簡易征稅欄次。 11月申報(bào)時(shí)沖銷增值稅附表一簡易征稅欄次,再按16%填寫正數(shù)的數(shù)據(jù)
2018-10-19 12:17:44
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