
老師,上月我在電子稅務(wù)局申報增值稅(按開票金額申報了銷售額),次月收到代開銷項負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票1張,如果本月銷售收入小于銷項負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報時,我錄入銷售額為負(fù)數(shù)嗎?還是有其他操作?
答: 您好,如果本月銷售收入小于銷項負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報時,錄入銷售額為負(fù)數(shù),沒有其他操作。
增值稅納稅申報時“應(yīng)稅貨物銷售額”要減去紅字負(fù)數(shù)發(fā)票的銷售額嗎?
答: 如果有紅字發(fā)票,是減去紅字發(fā)票后的數(shù)據(jù)處理
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
紅字發(fā)票做賬沖銷后銷售額是負(fù)數(shù)增值稅申報表怎么做
答: 在附表一開具增值稅專用發(fā)票列按負(fù)數(shù)填寫申報。






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張小蕊 追問
2017-01-04 17:48
會計學(xué)堂陳老師 解答
2017-01-04 17:40
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2017-01-04 17:45
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2017-01-04 18:19