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送心意

會計學(xué)堂陳老師

職稱中級會計

2017-01-04 17:42

申報稅的時候,怎么說不可以呢?我開的都是簡易征收的稅額,11的稅種不能抵的,這個是不是要特別在申報的時候調(diào)整

張小蕊 追問

2017-01-04 17:48

好的,謝謝

會計學(xué)堂陳老師 解答

2017-01-04 17:40

您好,是可以的,你可以不用繼續(xù)交稅了,剩余多交的稅金,下次還可以繼續(xù)抵減。

會計學(xué)堂陳老師 解答

2017-01-04 17:45

你好,應(yīng)該是可以的,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,這個也要把發(fā)票信息采集上去,自動計算和抵減的。如果還是不能的話,建議聯(lián)系稅務(wù)局專管員是不是系統(tǒng)故障問題。

會計學(xué)堂陳老師 解答

2017-01-04 18:19

不客氣

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您好,如果本月銷售收入小于銷項負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報時,錄入銷售額為負(fù)數(shù),沒有其他操作。
2019-04-14 22:22:54
如果有紅字發(fā)票,是減去紅字發(fā)票后的數(shù)據(jù)處理
2017-08-16 20:00:20
是的,這個是0申報了這個
2020-06-01 17:08:41
在附表一開具增值稅專用發(fā)票列按負(fù)數(shù)填寫申報。
2018-01-08 21:59:07
增值稅申報表一中開具其他發(fā)票銷售額和銷項稅額 不可以填負(fù)數(shù)
2015-12-15 16:22:02
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