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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-01-08 21:59

在附表一開具增值稅專用發(fā)票列按負(fù)數(shù)填寫申報。

開心就好 追問

2018-01-08 22:04

我是普通發(fā)票,小規(guī)模,可是不能填寫負(fù)數(shù),系統(tǒng)要提示大于0

張艷老師 解答

2018-01-08 22:08

您可以用收入減去紅沖的金額,進(jìn)行填列。

開心就好 追問

2018-01-08 22:13

@劉老師—追夢:老師怎么操作,能具體一點(diǎn)嗎

張艷老師 解答

2018-01-08 22:15

直接在應(yīng)征稅的不含稅銷售額中填寫“”收入減去紅沖的金額“”。

開心就好 追問

2018-01-08 22:39

@劉老師—追夢:本季收入減紅沖是為負(fù)的,可負(fù)的不能申報

張艷老師 解答

2018-01-09 09:51

如果報表不支持負(fù)數(shù)申報收入,則填寫0. 當(dāng)月紅字發(fā)票比本月銷售額多出的部分,在下月申報時扣減。       收入轉(zhuǎn)入正數(shù)后,在正常申報。

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相關(guān)問題討論
若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報表了收入也填負(fù)數(shù)
2019-04-12 19:58:04
你好 不能 你們負(fù)數(shù)報不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥蟮?/div>
2019-11-15 11:08:35
這個是填寫13%欄次,這個藍(lán)字-紅字之后去填寫,稅額自己修改下
2020-01-04 16:57:23
<p> 您好!紅字發(fā)票的錄入跟正常發(fā)票一樣。只是金額是負(fù)數(shù)。然后做一個正常的分錄就可以了,借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。也不用特意填,一般納稅人的會系統(tǒng)自動讀取,小規(guī)模的在收入上面減去紅字發(fā)票的金額</p>
2016-07-31 12:29:20
你附表一填寫對的,正數(shù)加負(fù)數(shù)合計填寫
2019-08-06 13:42:59
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